Atti amministrativi

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Area3-Servizi Sociali
reg.gen. 775 del 30/04/2025
Liquidazione fattura n.355 del 17/04/2025 in favore della coop. Soc. Nuova Generazione, corrente in Trabia (PA) per la gestione del progetto "Pronto Intervento Sociale", a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà -PAL 2021. CUP: J21H23000010001. CIG: B425C98001- Periodo gennaio-marzo 2025.
Area3-Servizi Sociali
reg.gen. 774 del 30/04/2025
Liquidazione contributo per l'affidamento di lavori, servizi e forniture all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per la parte di competenza dell'Area 3- Servizi Sociali, periodo 01.12.2024 - 31.12.2024. Contributo Gara SA Id Rag. n. 75684 C.F 86000450824 Cod. Avviso 3010 3002 3581 4589 76.
Area3-Servizi Sociali
reg.gen. 773 del 30/04/2025
Liquidazione contributo per l'affidamento di lavori, servizi e forniture all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per la parte di competenza dell'Area 3- Servizi Sociali, periodo 01.09.2024 - 30.11.2024. Contributo Gara SA Id Rag. n. 75686 C.F 86000450824 Cod. Avviso 3010 3002 3582 0484 19.
Area8-Servizi Tributari
reg.gen. 765 del 30/04/2025
liquidazione fattura n. 5225009516 del 20/04/20255 emessa dalla società PagoPA S.p.A. C.F e P.IVA 15376371009 con sede a Roma Piazza Colonna n, 30, dell'importo complessivo di €. 1.857,45 compreso di IVA al 22, relativa alla commessa n. 5 dei sotto elencati servizi: ANTICIPO ND 50% Notifiche Digitali: Art. 2 comma 6 Anticipo pari al 50% per le notifiche oggetto della commessa di 05/2025, su un totale di n. notifiche 1000 ed un importo di Euro 1000.00; ANTICIPO NA 50% Notifiche Analogiche: Art. 2 comma 6 Anticipo pari al 50% per le notifiche analogiche oggetto della commessa di 05/2025, su un totale di n. notifiche 500 ed un importo di Euro 2045.00.
Area8-Servizi Tributari
reg.gen. 764 del 30/04/2025
liquidazione fattura n. 5225008309 del 15/04/2025 emessa dalla società PagoPA S.p.A. C.F e P.IVA 15376371009 con sede a Roma Piazza Colonna n, 30, dell'importo complessivo di €. 2.409,15 compreso di IVA al 22, relativa al primo saldo del report 02/2025 della commessa stimata al periodo 2/2025 per le notifiche digitali e analogiche, stornate dell'importo già anticipato e liquidato sulla fattura n. 5225001393 del 20/01/2025

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