Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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AREA AFFARI GENERALI | 12/03/2013 | 12/03/2013 | Servizio di assistenza Software-Hardware dal 01.02.2013 al 28.02.2013. Liquidazione competenze alla ditta Halley Consulting s.r.l. a seguito presentazione di regolare fattura nr. 216 del 13.02.2013. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 212 num.part. 41 del 12/03/2013 Servizio di assistenza Software-Hardware dal 01.02.2013 al 28.02.2013. Liquidazione competenze alla ditta Halley Consulting s.r.l. a seguito presentazione di regolare fattura nr. 216 del 13.02.2013. |
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 12/03/2013 | 12/03/2013 | LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO ALLA CARTOLIBRERIA DI TUTTO UN PO' DI FURNARI M .TERESA DI SAN FILIPPO DEL MELA. |
AREA SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 204 num.part. 41 del 12/03/2013 LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO ALLA CARTOLIBRERIA DI TUTTO UN PO' DI FURNARI M .TERESA DI SAN FILIPPO DEL MELA. |
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AREA AFFARI GENERALI | 12/03/2013 | 12/03/2013 | Liquidazione competenze all'azienda Provinciale di Messina - Distretto di Milazzo - per le visite fiscali effettuate ai dipendenti nel periodo luglio/ottobre 2012. Fattura nr. 135 del 30.01.2013. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 211 num.part. 40 del 12/03/2013 Liquidazione competenze all'azienda Provinciale di Messina - Distretto di Milazzo - per le visite fiscali effettuate ai dipendenti nel periodo luglio/ottobre 2012. Fattura nr. 135 del 30.01.2013. |
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 12/03/2013 | 12/03/2013 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRISAMAR VIAGGI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI ARCHI MESE DI GENNAIO 2013. CIG:4413176C08 |
AREA SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 203 num.part. 40 del 12/03/2013 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRISAMAR VIAGGI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI ARCHI MESE DI GENNAIO 2013. CIG:4413176C08 |
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 12/03/2013 | 12/03/2013 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRISAMAR VIAGGI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESI DI GENNAIO 2013. CIG:4413176C08 |
AREA SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 202 num.part. 39 del 12/03/2013 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRISAMAR VIAGGI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESI DI GENNAIO 2013. CIG:4413176C08 |
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 12/03/2013 | 12/03/2013 | LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO ALLA CARTOLIBRERIA FILORAMO STEFANO DI MILAZZO. |
AREA SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 201 num.part. 38 del 12/03/2013 LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO ALLA CARTOLIBRERIA FILORAMO STEFANO DI MILAZZO. |
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AREA GESTIONE RISORSE | 12/03/2013 | 12/03/2013 | Liquidazione a TELECOM ITALIA s.p.a. fatture relative a canoni telefonici per il periodo 1 Bim. 2013 |
AREA GESTIONE RISORSE reg.gen. 210 num.part. 28 del 12/03/2013 Liquidazione a TELECOM ITALIA s.p.a. fatture relative a canoni telefonici per il periodo 1 Bim. 2013 |
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AREA POLIZIA MUNICIPALE | 12/03/2013 | 12/03/2013 | RIMBORSO VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA PAGATI ERRONEAMENTE DA UTENTI DIVERSI. |
AREA POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 209 num.part. 11 del 12/03/2013 RIMBORSO VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA PAGATI ERRONEAMENTE DA UTENTI DIVERSI. |
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AREA GESTIONE TERRITORIO | 11/03/2013 | 11/03/2013 | LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 4 BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI A CELLA NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE" - CIG: 482936995D - PRESA ATTO VERBALE DI GARA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA BATTIATO GIUSEPPE COSTRUZIONI EDILI E STRADALI.- |
AREA GESTIONE TERRITORIO reg.gen. 200 num.part. 80 del 11/03/2013 LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 4 BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI A CELLA NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE" - CIG: 482936995D - PRESA ATTO VERBALE DI GARA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA BATTIATO GIUSEPPE COSTRUZIONI EDILI E STRADALI.- |
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AREA GESTIONE TERRITORIO | 11/03/2013 | 11/03/2013 | Liquidazione, a titolo di acconto, alla Dusty srl della somma di E. 84.029,96, per il servizio di raccolta rifiuti prestato nel territorio comunale nel periodo luglio 2012 - 13.11.2012. |
AREA GESTIONE TERRITORIO reg.gen. 199 num.part. 79 del 11/03/2013 Liquidazione, a titolo di acconto, alla Dusty srl della somma di E. 84.029,96, per il servizio di raccolta rifiuti prestato nel territorio comunale nel periodo luglio 2012 - 13.11.2012. |
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